Vérificateur interne principal ou vérificatrice interne principale
Toronto, ON, CA, M5J 2V5 Edmonton, AB, CA Calgary, AB, CA Montréal, QC, CA Vancouver, BC, CA Qu?bec, QC, CA
Description
Joignez-vous à notre équipe
L’équipe Audits internes, qui est axée sur le rendement et la collaboration, contribue à la gestion des principaux risques dans l’entreprise.
Au sein de l’équipe Gestion du risque des Finances de TELUS, l’équipe Audits internes offre de façon proactive des services objectifs d’évaluation des risques de l’entreprise et des contrôles internes, d’audit et d’assurance de la qualité à la direction et au conseil d’administration de TELUS. Vous vous joindrez à une équipe qui appuie la gouvernance et la conformité aux normes les plus élevées de l’industrie pour permettre des améliorations opérationnelles, la détermination et l’atténuation de l’exposition au risque, un contrôle efficace et une supervision de la gouvernance. Vous travaillerez en collaboration avec des parties prenantes internes et une grande diversité d’unités d’affaires à l’échelle de l’organisation.
Joignez-vous à notre équipe et ce que nous accomplirons ensemble
Vous réfléchissez de façon stratégique et êtes capable de cerner les lacunes importantes dans la vérification des processus. Vous collaborez avec les dirigeants d’entreprise pour créer des plans d’action afin d’améliorer les processus. Vous travaillez avec les hauts dirigeants et les parties prenantes afin de cibler de nouveaux moyens de stimuler le changement pour améliorer l’efficacité. Un jour, vous pourriez analyser un important projet ou programme et cibler les améliorations ayant une incidence sur les membres de l’équipe. Le lendemain, vous pourriez faire une analyse de stratégie cruciale visant uniquement la haute direction. Les possibilités de projets pour l’équipe Audits internes sont infinies.
Voici comment
- Planifier et mener des audits internes qui respectent les normes professionnelles
- Diriger et appuyer la réalisation de projets d’audit attribués, y compris collaborer et communiquer avec la direction concernant les plans d’action visant à atténuer les risques
- Planifier et mener des examens de suivi des mesures mises en œuvre par la direction afin d’atténuer les risques et de limiter l’exposition à ceux-ci
- Mener des activités d’assurance de la qualité et évaluer l’équipe afin de déterminer si les normes en matière de documents, de conduite et d’éléments probants sont respectées
- Évaluer les risques auxquels sont exposés l’entreprise, les unités d’affaires et les projets, notamment en menant des entrevues avec des cadres supérieurs et la haute direction
- Effectuer des enquêtes particulières et offrir à la direction des conseils et du soutien quant à l’atténuation des risques et aux pratiques de contrôle interne
Compétences
Vous êtes la pièce manquante du casse-tête
- Au moins 5 ans d’expérience en assurance de la sécurité et des technologies de l’information (TI) ou une expérience équivalente en TI et en sécurité dans une entreprise de moyenne ou grande taille
- Titre professionnel en TI ou en audits internes comme auditeur informatique agréé (CISA), auditeur interne agréé (CIA), gestionnaire agréé en sécurité de l’information (CISM) et professionnel agréé en sécurité des systèmes d’information (CISSP)
- Bonne connaissance des normes, des avis sur les pratiques et des principes de sécurité de l’information de l’Institute of Internal Auditors (IIA), des technologies de TI, des technologies infonuagiques et des risques connexes
- Connaissance en profondeur des normes de conformité, y compris SOX, PCI, ISO et NIST
- Solides compétences en analyse de valeur et de rentabilité, y compris l’analyse de grands jeux de données et capacité à comprendre rapidement des concepts d’affaires complexes
- Excellentes compétences en gestion de projets et capacité reconnue à gérer plusieurs priorités, à atteindre constamment les objectifs et à respecter les échéances
- Excellentes compétences en communication orale et écrite avec tous les échelons de l’entreprise et capacité de travailler dans un environnement d’équipe autogérée et de favoriser les communications ouvertes au sein de l’équipe
- Capacité de gérer les communications et les négociations avec la haute direction dans des situations difficiles et potentiellement conflictuelles
- Capacité de remettre en cause le statu quo de manière appropriée et efficace de façon à générer des changements positifs pour l’entreprise
- Capacité de prévoir et d’éliminer les obstacles à la réussite des projets; aptitude à cerner les problèmes importants et à trouver des solutions (esprit de synthèse)
- Compétences en informatique (Google Workspace) et capacité à choisir et utiliser les outils et les techniques d’audit appropriés
Atouts
- Bilinguisme (anglais et français)
- Connaissance des normes de l’Institute of Internal Auditors (IIA) et des avis sur les pratiques
- Connaissance des meilleures pratiques et de l’étalonnage à l’interne et à l’externe, et capacité à faire des recherches à ce sujet
- Compréhension suffisante des principales politiques, pratiques et procédures de l’entreprise pour évaluer la conformité au cours du travail d’audit
- Compréhension des divers cadres d’évaluation des risques et de contrôle et capacité à les appliquer : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) et Cloud Security Alliance (CSA)
Une connaissance avancée de l'anglais est requise, car vous serez appelé(e) la plupart du temps à interagir en anglais avec des parties externes (par ex. clients, fournisseurs ou partenaires externes), et à interagir en anglais avec des parties internes (par ex. collègues ou parties prenantes) dans le cadre des tâches liées à ce poste dont la portée est nationale.